作為集團五個行政職能部門之一的資產(chǎn)財務(wù)部,近年來,圍繞集團的發(fā)展方向和工作重心,以務(wù)實的工作作風和嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度,堅持以成本為中心,資金為紐帶,做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核數(shù)據(jù)統(tǒng)計工作。根據(jù)現(xiàn)有會計制度建立完善的財務(wù)核算體系,對集團經(jīng)濟業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理,編制公司財務(wù)報告;參與集團及各子公司經(jīng)營預(yù)測和決策;加強日常資金管理,根據(jù)集團總部及各子公司的工作計劃和財務(wù)預(yù)算,定期對公司的資金營運能力進行分析,科學合理地調(diào)控和使用好各項資金,充分發(fā)揮資金利用效率,保證集團各項工作的順利進行;監(jiān)督各公司成本的開支范圍,對成本費用進行分析,審核公司各項費用的真實性、合法性。
資產(chǎn)財務(wù)部積極做好相關(guān)涉稅工作,履行好集團納稅人義務(wù),享受好納稅人權(quán)利。在誠信納稅的同時,資產(chǎn)財務(wù)部積極運用各項稅收優(yōu)惠政策,近10年為集團及子公司共計減免企業(yè)所得稅12470.63萬元,退回增值稅12335萬元。
近幾年集團接受了省財政廳、財政部江西監(jiān)管局的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入檢查、會計信息質(zhì)量檢查、省委巡視組檢查、賀林香董事長離任審計等外部審計檢查,審計范圍涉及中央文化專項資金的使用情況、增值稅退稅款使用情況、常規(guī)外部審計等,財務(wù)部根據(jù)檢查審計結(jié)論認真抓整改,各項財務(wù)行為進一步規(guī)范合規(guī)。
資產(chǎn)財務(wù)部將緊緊圍繞集團發(fā)展目標,嚴謹規(guī)范做好財務(wù)工作,認真履行財務(wù)職責,為集團發(fā)展做出努力和貢獻。